|
Faktúra |
136/12
|
dodávka vody
|
26,22 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
BVS |
|
|
|
|
30.11.1999 |
|
Faktúra |
41/J
|
mäso
|
400,16 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
Faktúra |
26/J
|
suchý tovar
|
207,21 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
Faktúra |
67/J
|
potraviny
|
167,04 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2023 |
|
Faktúra |
30/18
|
poistenie na LV
|
21,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Union poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
Faktúra |
185/j
|
suchý tovar
|
362,14 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
Faktúra |
181/j
|
mrazený tovar
|
172,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
Faktúra |
180/j
|
potraviny
|
178,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
Faktúra |
3/J
|
suchý tovar
|
291,29 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
05.01.2022 |
|
Faktúra |
177/j
|
mrazený tovar
|
211,47 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
Faktúra |
29/19
|
dodávka plynu marec 2019 ŠJ
|
477,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
Faktúra |
28/J
|
mrazený tovar
|
203,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
Faktúra |
29/J
|
potraviny
|
196,57 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
Faktúra |
58/J
|
zelenina
|
109,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Pavol Melichar |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
Zmluva |
4
|
Prenájom nebytových priestorov- ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
OCÚ Láb |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
Faktúra |
53/J
|
suchý tovar
|
335,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
Zmluva |
10
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Inteva Products, Ing Pajpach Robert |
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
Faktúra |
130/J
|
mäso
|
396,29 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
MIRAN Mäso údeniny |
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
Faktúra |
172/12
|
dodávka elektriny
|
733,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ZSE |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
171/12
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
BVS |
|
|
|
|
15.01.2013 |