|
Zmluva |
9
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Futbal Stanislav Sloboda |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
171/12
|
dodávka vody
|
18,84 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
BVS |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
Zmluva |
6
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
ROCONABA - občianske združenie |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
Zmluva |
7
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Futbal Milan Zeman |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
Zmluva |
8
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
DFK Jana Zálesňáková |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
83/j
|
potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
29/19
|
dodávka plynu marec 2019 ŠJ
|
477,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
SPP |
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
97/J
|
mäso
|
167,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
MIRAN Mäso údeniny |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
51/13
|
alarm
|
0,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Faktúra |
172/12
|
dodávka elektriny
|
733,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ZSE |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
Zmluva |
|
zmluva o prenájme nebytových priestorov Radiolan
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
RadioLAN, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
mliečny tovar
|
46,68 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
170/12
|
dodávka vody
|
25,49 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
BVS |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
168/12
|
voda vyúčtovanie
|
13,12 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
BVS |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
58/J
|
zelenina
|
109,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Pavol Melichar |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
89/J
|
suchý tovar
|
285,58 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Cityfood s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
45/J
|
zelenina, ovocie
|
133,37 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Pavol Melichar |
|
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
167/12
|
oprava vodovodu
|
58,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Pavol Hrebeň |
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
mäso
|
400,16 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63/13
|
servis PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Comodity |
|
|
|
|
30.11.1999 |