|
Zmluva |
1/12
|
jednorázový prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Štefanský turnaj |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
104/J
|
zelenina, ovocie
|
120,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Pavol Melichar |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
Zmluva |
č.6
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Zálesňák Viktor |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51/13
|
alarm
|
0,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Faktúra |
16/J
|
zelenina, ovocie
|
70,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Pavol Melichar |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
56/J
|
mliečny tovar
|
46,68 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2020 |
|
Zmluva |
14/CVTISR/2017
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
SR - Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/J
|
suchý tovar
|
156,98 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
121/j
|
potraviny
|
65,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
33/J
|
zemiaky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Jozef Chmela - SHR |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30/18
|
poistenie na LV
|
21,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Union poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Ľubica Chovanová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
41/J
|
mäso
|
400,16 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Michal Raninec - MIRAN |
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
78/J
|
suchý tovar
|
234,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
172/12
|
dodávka elektriny
|
733,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ZSE |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
32/J
|
potraviny
|
79,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39/J
|
suchý tovar
|
212,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
29/J
|
potraviny
|
196,57 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
TERNO real estate s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/J
|
mrazený tovar
|
203,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
168/12
|
voda vyúčtovanie
|
13,12 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
BVS |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
83/j
|
potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2021 |